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南昌市史志办公室2022年度单位决算
发布日期:2023-9-26 16:59:39 发布人:

 

   

 

第一部分  南昌市史志办公室单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效评价情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  南昌市史志办公室单位概况

 

一、单位主要职

根据中共南昌市委办公厅《关于印发〈中共南昌市史志办公室职能配置、内设机构和人员编制〉的通知》(洪办字[2002]81号)精神,南昌市史志办公室主要职责为:

1.贯彻落实党和国家有关史志工作的方针、政策,为市委、市政府制订全市史志工作规划,并负责组织贯彻实施。

2.向下级史志工作机构布置工作任务,督促检查其执行情况;指导、协调同级或下级有关部门、学术团体的史志业务工作;审查批准县区志和县区、市直单位年鉴出版;培训全市史志和年鉴编辑干部队伍。

3.征集、整理、保管本市党史和地情资料,研究党的历史经验,进行地方志、年鉴理论研究,提供党史、地情资料和研究成果为领导及有关部门借鉴、利用。

4.编辑出版地方党史、革命史书刊和《南昌市志》《南昌年鉴》。

5.结合党的中心工作,运用史志资料和研究成果,面向社会开展宣传教育工作;参与组织全市重大革命历史纪念活动。

6.承办市委、市政府交办的其他工作。

二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:南昌市史志办公室。

本单位设立4个内设机构,分别是秘书科、党史编研科、方志编纂科、年鉴编辑科。

单位2022年年末实有人数20人,其中在职人员20人,离休人员0人,退休人员0不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员;由养老保险基金发放养老金的离退休人员     20


第二部分  2022年度单位决算表

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第三部分  2022年度单位决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计779.10万元,其中年初结转和结余0.00万元,较2021年减少59.61万元,下降100.0%;本年收入合计779.10万元,较2021年增加304.22万元,增长64.1%,主要原因是:本年度下拨了2021年绩效奖。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入779.10万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。   

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计779.10万元,其中本年支出合计779.10万元,较2021年增加244.61万元,增长45.8%,主要原因是:一是本年度发放2021年绩效奖;二是本年度在职人员新增1人;年末结转和结余0.00万元,较2021年增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.0%,主要原因是:按照财政政策,年底无结余。

本年支出的具体构成为:基本支出698.40万元,占89.6%;项目支出80.70万元,占10.4%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为560.51万元,决算数为779.10万元,完成年初预算的139.0%。其中:

(一)科学技术支出年初预算数为497.72万元,决算数为  711.31万元,完成年初预算的142.9%,主要原因是:一是本年度发放2021年绩效奖;二是本年度在职人员新增1人。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为24.03万元,决算数为29.03万元,完成年初预算的120.8%,主要原因是:此项业务费用调整。

(三)住房保障支出年初预算数为38.76万元,决算数为 38.76万元,完成年初预算的100.0%,主要原因是:严格按预算支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出698.40万元,其中:

(一)工资福利支出643.35万元,较2021年增加253.29 万元,增长64.9%,主要原因是:本年度发放了2021年的奖金。

(二)商品和服务支出48.52万元,较2021年增加20.26万元,增长71.7%,主要原因是:业务活动费增加。

(三)对个人和家庭补助支出6.54万元,较2021年增加4.87万元,增长291.6%,主要原因是:本年度对科目进行了调整。

        (四)资本性支出0万元,较2021年增加(减少)0万元。主要原因:本单位今年无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   1.80万元,决算数为0.00万元,完成全年预算的0.0%,决算数较2021年减少0.20万元,下降100.0%,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数为0.00万元,决算数为0.00万元,完成全年预算的0.0%,决算数较2021年增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.0%,主要原因是本单位今年无因公出国(境)支出。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:本单位今年无因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:

(二)公务接待费支出全年预算数为1.80万元,决算数为  0.00万元,完成全年预算的0.0%,决算数较2021年减少0.20万元,下降100%,主要原因是本单位今年无公务接待支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是:本单位今年无公务接待支出。全年国内公务接待0批,累计接待0人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:无。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,其中公务用车购置全年预算数为0.00万元,决算数为0.00万元,完成全年预算的0.0%,决算数较2021年增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.0%,主要原因是本单位今年无公务用车购置及运行维护费支出,全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:本单位今年无公务用车购置及运行维护费支出;公务用车运行维护费支出全年预算数为0.00万元,决算数为0.00万元,完成全年预算的0.0%,决算数较2021年增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.0%,主要原因是本单位今年无公务用车购置及运行维护费支出,年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:本单位今年无公务用车购置及运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出48.52万元,较上年决算数增加20.26万元,增长71.7%,主要原因是:人员编制数量增加1人,落实过紧日子要求压减办公支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额13.77万元,其中:政府采购货物支出1.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.50万元。授予中小企业合同金额13.77万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额13.77万元,占授予中小企业合同金额的100.0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0套。

九、预算绩评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评,共涉及资金80.70万元,占项目支出总额的100.0%。

(二)单位决算中项目绩效自评结果。

2022年度《项目支出绩效自评表》如下:

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第四部分  名词解释

 

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项):反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

(二)科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项):反映其他用于社会科学研究方面的支出。

(三)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项):反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(九)“三公”经费支出:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费支出:指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2022年决算公开表-南昌市史志办公室(单位).xls